Detalhes das Contratações e Aquisições (COVID-19)

Detalhes das Contratações e Aquisições (COVID-19).

Dados da Dispensa ou Inexigibilidade
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário Valor Total
      
MaterialCANJIQUINHAUNIDADE2.340,0000R$ 1,70R$ 3.978,00
MaterialSAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEORKG2.569,0000R$ 0,87R$ 2.235,03
MaterialSACO PLASTICOMILEIRO4,0000R$ 456,00R$ 1.824,00
MaterialFEIJAO PRETOUNIDADE2.565,0000R$ 6,30R$ 16.159,50
MaterialSACOLA PLASTICAPACOTE10,0000R$ 34,90R$ 349,00
MaterialMACARRAO ESPAGUETEPACOTE961,0000R$ 1,98R$ 1.902,78
MaterialFUBAUNIDADE1.421,0000R$ 1,70R$ 2.415,70
MaterialSACOLA PLASTICA RECILAVELPACOTE16,0000R$ 34,90R$ 558,40
MaterialCEBOLA BRANCAKG1.014,0000R$ 5,62R$ 5.698,68
MaterialFARINHA DE MANDIOCAUNIDADE562,0000R$ 2,93R$ 1.646,66
MaterialINHAMEQUILO542,0000R$ 2,49R$ 1.349,58
MaterialACUCAR CRISTALPACOTE3.220,0000R$ 3,90R$ 12.558,00
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ
Valor
    
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20R$ 13.739,04
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99R$ 33.683,93
LENIRA GOMES DE FREITAS EPP00.437.058/0001-05R$ 3.252,36
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DetalhesNúmero
Secretaria/Órgão
Aquisição
Fornecedor CPF/CNPJ Valor
       
000769SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO02/07/2020LENIRA GOMES DE FREITAS EPP00.437.058/0001-05R$ 3.252,36
000770SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO02/07/2020SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20R$ 13.739,04
000771SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO02/07/2020TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99R$ 33.683,93
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