Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialReator de alto fator de sodio 400 W 250,0000R$ 76,85R$ 19.211,25
MaterialRele fotocelula 127v 1000 W 576,4208R$ 13,20R$ 7.608,22
MaterialBase para rele fotocelula 1000 W 450,0000R$ 5,87R$ 2.643,11
MaterialConector perfurante 10mm² / 70mm² 300,0000R$ 7,19R$ 2.158,05
MaterialConector perfurante 35 mm² / 120mm² 200,0000R$ 11,81R$ 2.362,63
MaterialCabo flexivel de 2,5mm 750v 600,0000R$ 1,32R$ 791,94
MaterialCabo multiplex trifasico 4 vias de 35 mm² 500,0000R$ 11,81R$ 5.906,59
MaterialCinta galvanizada de 180 100,0000R$ 16,50R$ 1.649,88
MaterialCinta galvanizada de 220 100,0000R$ 19,80R$ 1.979,86
MaterialCinta galvanizada de 280 100,0000R$ 23,10R$ 2.309,84
MaterialParafuso maquina 16 x 75mm 450,0000R$ 2,31R$ 1.039,43
MaterialBraco ornamental galvanizado 22mm, 2 metros 80,0000R$ 49,50R$ 3.959,72
MaterialLuminaria aberta 22mm bocal E-40 80,0000R$ 22,93R$ 1.834,67
MaterialLuminaria LED 150W 32mm a 48mm 40,0000R$ 348,46R$ 13.938,22
MaterialBraco ornamental 2 metros 32mm 40,0000R$ 85,13R$ 3.405,36
MaterialPoste circular 11x150 DAN instalado no local 10,0000R$ 857,94R$ 8.579,40
MaterialSuporte 180mm para tres petalas de 48mm 8,0000R$ 52,80R$ 422,37
MaterialCaixa de passagem de concreto 30x30 com tampa 18,0000R$ 13,20R$ 237,58
MaterialEletroduto flexivel de 1,5 150,0000R$ 2,31R$ 346,48
MaterialLampada vapor de sodio 150 WLampada vapor de sodio 150 W500,0000R$ 29,07R$ 14.535,48
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/02/2024 0000368/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.284,00
05/03/2024 0000940/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.646,11
03/04/2024 0001593/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.317,32
25/04/2024 0001895/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.354,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2024 0000368/2024 0000756/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.284,00
06/03/2024 0000940/2024 0001555/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.646,11
04/04/2024 0001593/2024 0002346/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.317,32
26/04/2024 0001895/2024 0002781/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.354,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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