Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLampada vapor de sodio 150 WLampada vapor de sodio 150 W41,9986R$ 29,07R$ 1.220,94
MaterialLampada vapor de sodio 250 W 59,6007R$ 28,12R$ 1.676,01
MaterialLampada vapor de sodio 400 WLampada vapor de sodio 400 W189,4862R$ 31,66R$ 6.000,00
MaterialReator de alto fator de sodio 150 W 54,4078R$ 62,49R$ 3.400,00
MaterialReator de alto fator de sodio 250 W 68,0796R$ 51,41R$ 3.500,00
MaterialReator de alto fator de sodio 400 W 37,9975R$ 76,85R$ 2.919,92
MaterialRele fotocelula 127v 1000 W 113,6443R$ 13,20R$ 1.500,00
MaterialBase para rele fotocelula 1000 W 41,9743R$ 5,87R$ 246,54
MaterialConector perfurante 10mm² / 70mm² 125,2312R$ 7,19R$ 900,85
MaterialConector perfurante 35 mm² / 120mm² 76,2513R$ 11,81R$ 900,77
MaterialCabo flexivel de 2,5mm 750v 417,9309R$ 1,32R$ 551,63
MaterialLuminaria aberta 22mm bocal E-40 65,4068R$ 22,93R$ 1.500,00
MaterialBraco ornamental galvanizado 22mm, 2 metros 21,2298R$ 49,50R$ 1.050,80
MaterialParafuso maquina 16 x 75mm 184,2770R$ 2,31R$ 425,65
MaterialCinta galvanizada de 280 3,8003R$ 23,10R$ 87,78
MaterialCinta galvanizada de 220 12,8287R$ 19,80R$ 253,99
MaterialCinta galvanizada de 180 84,4787R$ 16,50R$ 1.393,80
MaterialCabo multiplex trifasico 4 vias de 35 mm² 129,6705R$ 11,81R$ 1.531,82
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/12/2023 0006680/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.414,77
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/01/2024 0006680/2023 0000037/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.414,77
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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